COMUNE DI CARBONARA SCRIVIA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016 COMUNE DI CARBONARA SCRIVIA SEZIONE 1 CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE 1.1 - POPOLAZIONE |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1.1 - Popolazione legale al censimento n. 1055,00 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno | | precedente (art. 156 D.L.vo n.267/2000) n. 1050,00 | | di cui: maschi n. 510,00 | | femmine n. 540,00 | | nuclei familiari 440,00 | | comunita'/convivenze n. 0,00 | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1.3 - Popolazione all'1/1 | | (penultimo anno precedente) n. 1093,00 | | | | 1.1.4 - Nati nell'anno n. 11 | | | | 1.1.5 - Deceduti nell'anno n. 6 | | saldo naturale n. 5,00 | | | | 1.1.6 - Immigrati nell'anno n. 47 | | | | 1.1.7 - Emigrati nell'anno n. 56 | | saldo migratorio n. -9,00 | | | | 1.1.8 - Popolazione al 31/12 | | (penultimo anno precedente) n. 1050,00 | | di cui | | | | 1.1.9 - In eta' prescolare(0/6) n. 74,00 | | | | 1.1.10 - In eta' scuola obbligo (7/14 anni) n. 71,00 | | | | 1.1.11 - In forza lavoro 1 occupazione (15/29 anni) n. 148,00 | | | | 1.1.12 - In eta' adulta (30/65 anni) n. 552,00 | | | | 1.1.13 - In eta' senile (oltre 65 anni) n. 205,00 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1.14 - Tasso di natalita' ultimo quinquennio: Anno 2008 Tasso 0,02 | | Anno 2009 Tasso 0,02 | | Anno 2010 Tasso 0,01 | | Anno 2011 Tasso 0,03 | | Anno 2012 Tasso 0,01 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1.15 - Tasso di mortalita' ultimo quinquennio Anno 2008 Tasso 0,01 | | Anno 2009 Tasso 0,03 | | Anno 2010 Tasso 0,01 | | Anno 2011 Tasso 0,01 | | Anno 2012 Tasso 0,02 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento | | urbanistico vigente abitanti n. 1200,00 | | | | entro il . . | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 1.1 - POPOLAZIONE |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente: | | Il livello di istruzione della popolazione è medio-alto. | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie: | | L'economia del Comune è prevalentemente industriale, sono inoltre presenti anche attività agricole ed artigianali di | | una certa rilevanza, stante le dimensioni del territorio comunale. Si registra una tendenza agli insediamenti | | residenziali con flusso migratortio dai Comuni limitrofi più grandi (in specie Tortona), verso Carbonara Scrivia. La | | popolazione che compone il Comune, sulla base della situazion sopra descritta è complessivamente in condizioni socio | | economiche più che buone. | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 1.2 - TERRITORIO |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.2.1 - Superficie in Kmq. 5,20 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.2.2 - RISORSE IDRICHE | | | | * Laghi n. 0 * Fiumi e Torrenti n. 2 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.2.3 - STRADE | | | | * Statali Km 2,00 * Provinciali Km 3,90 * Comunali Km 6,40 | | * Vicinali Km 7,00 * Autostrade Km 0,00 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI | | |--------------------------------------------------------------| | | Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione | | * Piano regolatore adottato si X no ... | | | * Piano regolatore approvato si X no ... | Deliberazione C.C. n. 37 del 09.06.1989 | | * Programma di fabbricazione si ... no X | | | * Piano di edilizia economica e popolare si ... no X | | | * si ... no ... | | | PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI | | | * Industriali si ... no X | | | * Artigianali si ... no X | | | * Commerciali si ... no X | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti | | (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) si ... no X | | Se si indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE | | P.E.E.P. 0,00 0,00 | | P.I.P. 0,00 0,00 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 1.3 - SERVIZI 1.3.1 - PERSONALE |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.3.1.1 | |------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------| | CATEGORIE |PREVISTI IN PIANTA|IN SERVIZIO| | | ORGANICA NUMERO | NUMERO | |------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------| |Segretario A | 0 | 0 | |------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------| |Segretario B | 1 | 1 | |------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------| |Segretario C | 0 | 0 | |------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------| |Segertario generale Camera Commer.I.A. | 0 | 0 | |------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------| |Direttore Generale | 0 | 0 | |------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------| |Dirigenti fuori D.O. | 0 | 0 | |------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------| |Altre specializzazioni fuori D.O. | 0 | 0 | |------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------| |Qualifica dirigenziale a tempo indeterminato | 0 | 0 | |------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------| |Qualifica dirigenziale a tempo determinato | 0 | 0 | |------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------| |Categoria D5 profili accesso D3 | 0 | 0 | |------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------| |Categoria D5 profili accesso D1 | 0 | 0 | |------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------| |Categoria D4 profili accesso D3 | 0 | 0 | |------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------| |Categoria D4 profili accesso D1 | 0 | 0 | |------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------| |Categoria di accesso D3 | 0 | 0 | |------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------| |Categoria D3 | 1 | 1 | |------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------| |Categoria D2 | 0 | 0 | |------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------| |Categoria C5 | 1 | 1 | |------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------| |Categoria C4 | 1 | 1 | |------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------| |Categoria C3 | 0 | 0 | |------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------| |Categoria C2 | 0 | 0 | |------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------| |Categoria di accesso C1 | 0 | 0 | |------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------| |Categoria B6 profili di accesso B3 | 0 | 0 | |------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------| |Categoria B6 profili di accesso B1 | 0 | 0 | |------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------| |Categoria B5 profili di accesso B3 | 0 | 0 | |------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------| |Categoria B5 profili di accesso B1 | 0 | 0 | |------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------| |Categoria B4 profili di accesso B3 | 0 | 0 | |------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------| |Categoria B4 profili di accesso B1 | 0 | 0 | |------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.3.1.1 | |------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------| | CATEGORIE |PREVISTI IN PIANTA|IN SERVIZIO| | | ORGANICA NUMERO | NUMERO | |------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------| |Categoria di accesso B3 | 0 | 0 | |------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------| |Categoria B3 | 0 | 0 | |------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------| |Categoria B2 Posizione economica B2 | 0 | 0 | |------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------| |Categoria di accesso B1 | 0 | 0 | |------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------| |Categoria A4 | 0 | 0 | |------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------| |Categoria A3 | 0 | 0 | |------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------| |Categoria A2 | 0 | 0 | |------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------| |Categoria di accesso A1 | 0 | 0 | |------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------| |Personale contrattista a tempo indeterm. | 0 | 0 | |------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------| |Collaboratori a tempo determinato | 0 | 0 | |------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------| |Categoria di accesso D1 | 0 | 0 | |------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------| 1.3.1.2 - Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso di ruolo n. 0 fuori ruolo n. 0 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.3.1.3 - AREA TECNICA | |----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------| | | | N. | | | CATEGORIA | QUALIFICA | PREV. | N. IN | | | PROF.LE | P.O. | SERVIZIO | |----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------| |CATEGORIA C4 | | 1 | 1 | |----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA | |----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------| | | | N. | | | CATEGORIA | QUALIFICA | PREV. | N. IN | | | PROF.LE | P.O. | SERVIZIO | |----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------| |Categoria D3 | | 1 | 1 | |----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA | |----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------| | | | N. | | | CATEGORIA | QUALIFICA | PREV. | N. IN | | | PROF.LE | P.O. | SERVIZIO | |----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------| |C | | 0 | 0 | |----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA | |----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------| | | | N. | | | CATEGORIA | QUALIFICA | PREV. | N. IN | | | PROF.LE | P.O. | SERVIZIO | |----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------| |Categoria C5 | | 1 | 1 | |----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------| NOTA: Per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attivita' promiscua deve essere scelta l'area di attivita' prevalente. 1.3.2 - STRUTTURE |---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------| | | ESERCIZIO | PROGRAMMAZIONE | | TIPOLOGIA | IN CORSO | PLURIENNALE | | |---------------------|---------------------|---------------------|---------------------| | | ANNO 2013 | ANNO 2014 | ANNO 2015 | ANNO 2016 | |---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------| |1.3.2.1 - Asili nido n. 0|posti n. 0,00|posti n. 0,00|posti n. 0,00|posti n. 0,00| |---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------| |1.3.2.2 - Scuole materne n. 1|posti n. 50,00|posti n. 60,00|posti n. 60,00|posti n. 60,00| |---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------| |1.3.2.3 - Scuole elementari n. 1|posti n. 85,00|posti n. 85,00|posti n. 85,00|posti n. 85,00| |---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------| |1.3.2.4 - Scuole medie n. 0|posti n. 0,00|posti n. 0,00|posti n. 0,00|posti n. 0,00| |---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------| |1.3.2.5 - Strutture residenziali | | | | | | per anziani n. 0|posti n. 0,00|posti n. 0,00|posti n. 0,00|posti n. 0,00| |---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------| |1.3.2.6 - Farmacie Comunali | n. 0,00| n. 0,00| n. 0,00| n. 0,00| |---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------| |1.3.2.7 - Rete fognaria in Km. | | |---------------------|---------------------|---------------------|---------------------| | - bianca | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | |---------------------|---------------------|---------------------|---------------------| | - nera | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | |---------------------|---------------------|---------------------|---------------------| | - mista |Km. 6,70|Km. 6,70|Km. 6,70|Km. 6,70| |---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------| |1.3.2.8 - Esistenza depuratore | si X no ... | si X no ... | si X no ... | si X no ... | |---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------| |1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km. |Km. 3,10|Km. 3,10|Km. 3,10|Km. 3,10| |---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------| |1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico | | | | | | integrato | si X no ... | si X no ... | si X no ... | si X no ... | |---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------| |1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini| n. 2,00| n. 2,00| n. 2,00| n. 2,00| | |hq. 400,00|hq. 400,00|hq. 400,00|hq. 400,00| |---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------| |1.3.2.12 - Punti luce illuminaz. pubbl.| n. 154,00| n. 154,00| n. 154,00| n. 154,00| |---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------| |1.3.2.13 - Rete gas in Km. |Km. 3,20|Km. 3,20|Km. 3,20|Km. 3,20| |---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------| |1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quint.: | | |---------------------|---------------------|---------------------|---------------------| | - civile | 2200,00| 2200,00| 2500,00| 2500,00| | |---------------------|---------------------|---------------------|---------------------| | - industriale | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | |---------------------|---------------------|---------------------|---------------------| | - racc.diff.ta | si X no ... | si X no ... | si X no ... | si X no ... | |---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------| |1.3.2.15 - Esistenza discarica | si ... no X | si ... no X | si ... no X | si ... no X | |---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------| |1.3.2.16 - Mezzi operativi | n. 2,00| n. 2,00| n. 2,00| n. 2,00| |---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------| |1.3.2.17 - Veicoli | n. 2,00| n. 2,00| n. 2,00| n. 2,00| |---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------| |1.3.2.18 - Centro elaborazione dati | si ... no X | si ... no X | si ... no X | si ... no X | |---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------| |1.3.2.19 - Personal computer | n. 4,00| n. 4,00| n. 5,00| n. 5,00| |---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------| |1.3.2.20 - Altre strutture (specificare) | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI |---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------| | | ESERCIZIO | PROGRAMMAZIONE | | | IN CORSO | PLURIENNALE | | |---------------------|---------------------|---------------------|---------------------| | | ANNO 2013 | ANNO 2014 | ANNO 2015 | ANNO 2016 | |---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------| |1.3.3.1 - Consorzi | n. 1 | n. 1 | n. 1 | n. 1 | |---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------| |1.3.3.2 - Aziende | n. 0 | n. 0 | n. 0 | n. 0 | |---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------| |1.3.3.3 - Istituzioni | n. 1 | n. 1 | n. 1 | n. 1 | |---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------| |1.3.3.4 - Societa' di capitali | n. 0 | n. 0 | n. 0 | n. 0 | |---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------| |1.3.3.5 - Concessioni | n. 7 | n. 7 | n. 7 | n. 7 | |---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------| 1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale 1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n.tot. e nomi) Tortona, Alluvioni Cambiò, Alzano Scrivia, Berzano di Tortona, Carezzano, Casalnoceto, Castellar Guidobono, Castelnuovo Scrivia, Cerreto Grue, Guazzora, Isola S. Antonio, Molino dei Torti, Monleale, Paderna, Pontecurone, Sale, sant'Agata Fossili, Sarezzano, Spineto Scrivia, Viguzzolo, Villalvernia, Villaromagnano, Volpedo, Volpeglino. 1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda 1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i 1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i 1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i 1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A. 1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i 1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione Acquedotto Depurazione Raccolta e Smaltimento rifiuti Affissioni e pubblicità Mensa scolastica Distribuzione Gas Distribuzione energia elettrica 1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi Gestione Acque S.p.A. di Novi Ligure (Acquedotto e depurazione) Gestione Ambiente S.p.A. di Tortona - S.R.T. di Novi Ligure (Raccolta e smaltimento rifiuti)) DUOMO GPA di Milano (Affissioni e pubblicità) L.A. SERVICE (mensa scolastica) EDISON s.p.a. (distribuzione gas) EDISON S.p.A. (energia elettrica) 1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n. 1.3.3.7.1 - Convenzione plurifunzionale Con deliberazione C.C. n. 16/2011 è stata approvata una convenzione plurifunzionale con i Comune di Sale, Piovera e Pontecurone per la gestione associata di polizia locale, con decorrenza 01.01.2012, e di servizi della funzione di amministrazione generale e della funzione nel campo della viabilità e dei trasporti, con decorrenza 28.11.2011 1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Oggetto | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Altri soggetti partecipanti | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Impegni di mezzi finanziari | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Durata dell'accordo | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |L'accordo e' | |- in corso di definizione | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Oggetto | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Altri soggetti partecipanti | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Impegni di mezzi finanziari | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Durata del Patto territoriale | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Il Patto e' | |- in corso di definizione | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Oggetto | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Altri soggetti partecipanti | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Impegni di mezzi finanziari | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Durata | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | |- in corso di definizione | |Data di sottoscrizione . . | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato | | | |* Riferimenti normativi | |Ai sensi dell'art. 20 c. 2-quater d.l. 98/2011, convertito dalla legge 111/2011, i comuni con n. di popolazione da mille a | |cinquemila abitanti, devono svolgere in forma associata (fino al raggiungiemtno del limite minimo di 5000 ab.): entro il | |1.12.2013 tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti. | |* Funzioni o servizi | |* Trasferimenti di mezzi finanziari | |* Unita' di personale trasferito | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla regione | | | |* Riferimenti normativi | |* Funzioni o servizi | |* Trasferimenti di mezzi finanziari | |* Unita' di personale trasferito | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 1.3.5.3 - Valutazione in ordine alla congruita' tra funzioni delegate e risorse attribuite 1.4 - ECONOMIA INSEDIATA |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |L'economia è prevalentemente industriale e sono inoltre presenti anche attività artigianali e agricole di una certa rilevanza, | |considerata la piccola dimensiione e la modesta estenzione del territorio comunale. | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| COMUNE DI CARBONARA SCRIVIA SEZIONE 2 ANALISI DELLE RISORSE 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO 2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO |-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----| | | TREND STORICO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |% sc.| | |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|della| | | Esercizio | Esercizio | Esercizio | Previsione | 1' Anno | 2' Anno |col.4| | | Anno 2011 | Anno 2012 | in corso | del bilancio | successivo | successivo |risp.| | ENTRATE | (accertamenti | (accertamenti | (previsione) | annuale | | |alla | | | competenza) | competenza) | | | | |col.3| | |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----| |Tributarie | 710.171,02| 693.138,88| 701.804,00| 698.404,00| 712.504,00| 703.004,00| -0%| | | | | | | | | | |Contributi e trasferiment| 65.233,29| 40.410,40| 73.686,00| 36.486,00| 35.962,00| 24.750,00| -50%| |i correnti | | | | | | | | | | | | | | | | | |Extratributarie | 121.074,22| 111.397,15| 157.634,00| 146.171,00| 128.685,00| 128.385,00| -7%| | | | | | | | | | |TOTALE ENTRATE CORRENTI | 896.478,53| 844.946,43| 933.124,00| 881.061,00| 877.151,00| 856.139,00| -5%| | |===============|===============|===============|===============|===============|===============|=====| |Proventi oneri di urbaniz| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0%| |zazione destinati a manut| | | | | | | | |enzione Ordinaria del pat| | | | | | | | |rimonio | | | | | | | | | | | | | | | | | |Avanzo di amministrazione| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| =========== | =========== | === | | applicato per spese corr| | | | | | | | |enti | | | | | | | | | | | | | | | | | |TOTALE ENTRATE UTILIZZATE| 896.478,53| 844.946,43| 933.124,00| 881.061,00| 877.151,00| 856.139,00| -5%| | PER SPESE CORRENTI E RIM| | | | | | | | |BORSO DI PRESTITI (A) | | | | | | | | |=========================|===============|===============|===============|===============|===============|===============|=====| |Alienazione di beni e tra| 43.500,78| 24.673,47| 17.000,00| 18.800,00| 150.000,00| 100.000,00| 10%| |sferimenti di capitale | | | | | | | | | | | | | | | | | |Proventi oneri di urbaniz| 131.081,51| 47.158,39| 15.000,00| 60.000,00| 50.000,00| 100.000,00| 300%| |zazione destinati a inves| | | | | | | | |timenti | | | | | | | | | | | | | | | | | |Accensione mutui passivi | 250.000,00| 32.569,90| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0%| | | | | | | | | | |Altre accensioni prestiti| 0,00| 206.840,73| 265.000,00| 265.000,00| 265.000,00| 265.000,00| 0%| | | | | | | | | | |Avanzo di amministrazione| | | | | | | | | applicato per: | | | | | | | | | | | | | | | | | |-Fondi ammortamento | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| =========== | =========== | === | | | | | | | | | | |-Finanz.to investimenti | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| =========== | =========== | === | | | | | | | | | | |TOTALE ENTRATE C/CAPITALE| 424.582,29| 311.242,49| 297.000,00| 343.800,00| 465.000,00| 465.000,00| 15%| | DESTINATE A INVESTIMENTI| | | | | | | | | (B) | | | | | | | | | |===============|===============|===============|===============|===============|===============|=====| |Riscossione di crediti | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0%| | | | | | | | | | |Anticipazioni di cassa | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0%| | | | | | | | | | |TOTALE MOVIMENTO FONDI(C)| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0%| |=========================|===============|===============|===============|===============|===============|===============|=====| 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO 2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO |-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----| | | TREND STORICO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |% sc.| | |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|della| | | Esercizio | Esercizio | Esercizio | Previsione | 1' Anno | 2' Anno |col.4| | | Anno 2011 | Anno 2012 | in corso | del bilancio | successivo | successivo |risp.| | ENTRATE | (accertamenti | (accertamenti | (previsione) | annuale | | |alla | | | competenza) | competenza) | | | | |col.3| | |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----| |TOTALE GENERALE ENTRATE (| 1.321.060,82| 1.156.188,92| 1.230.124,00| 1.224.861,00| 1.342.151,00| 1.321.139,00| -0%| |A+B+C) | | | | | | | | |=========================|===============|===============|===============|===============|===============|===============|=====| 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE 2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE 2.2.1.1 |-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----| | | TREND STORICO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |% sc.| | |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|della| | | Esercizio | Esercizio | Esercizio | Previsione | 1' Anno | 2' Anno |col.4| | ENTRATE | Anno 2011 | Anno 2012 | in corso | del bilancio | successivo | successivo |risp.| | | (accertamenti | (accertamenti | (previsione) | annuale | | |alla | | | competenza) | competenza) | | | | |col.3| | |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----| |Imposte | 384.107,42| 384.029,12| 281.550,00| 170.500,00| 183.000,00| 175.500,00| -39%| | | | | | | | | | |Tasse | 150.736,46| 148.605,76| 168.550,00| 309.900,00| 314.500,00| 317.500,00| 83%| | | | | | | | | | |Tributi speciali ed altre| 175.327,14| 160.504,00| 251.704,00| 218.004,00| 215.004,00| 210.004,00| -13%| | entrate proprie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----| | | | | | | | | | | TOTALE | 710.171,02| 693.138,88| 701.804,00| 698.404,00| 712.504,00| 703.004,00| -0%| | | | | | | | | | |-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----| 2.2.1.2 |-------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------| | | ALIQUOTE | GETTITO DA EDILIZIA | GETTITO DA EDILIZIA | | | | I.C.I. (o/oo) | RESIDENZIALE (A) | NON RESIDENZIALE (B) | TOTALE DEL | | |----------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------| GETTITO | | | |Esercizio | | Esercizio | | Esercizio | (A+B) | | ENTRATE |Esercizio |bilancio | Esercizio | bilancio di | Esercizio | bilancio di | | | |in corso |previsione| in corso | previsione | in corso | previsione | | | | |annuale | | annuale | | annuale | | | |----------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-------------------------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |ICI I Casa | 5,00 | 5,00 | 0,00| 0,00| ======= | ======= | 0,00| | | | | | | | | | |ICI II Casa | 6,00 | 6,00 | 0,00| 0,00| ======= | ======= | 0,00| | | | | | | | | | |Fabbricati produttivi | 0,00 | 0,00 | ======= | ======= | 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | |Altro | 6,00 | 6,00 | 221.500,00| 221.500,00| 0,00| 0,00| 221.500,00| | | | | | | | | | | |----------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| | | | | | | | | | | TOTALE | | | 221.500,00| 221.500,00| 0,00| 0,00| 221.500,00| | | | | | | | | | |-------------------------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli 2.2.1.4 - Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni ...% 2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione delle congruita' del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili. 2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi. 2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli. 2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 2.2.2.1 |-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----| | | TREND STORICO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |% sc.| | |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|della| | | Esercizio | Esercizio | Esercizio | Previsione | 1' Anno | 2' Anno |col.4| | ENTRATE | Anno 2011 | Anno 2012 | in corso | del bilancio | successivo | successivo |risp.| | | (accertamenti | (accertamenti | (previsione) | annuale | | |alla | | | competenza) | competenza) | | | | |col.3| | |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----| |Contributi e trasf.ti cor| 55.870,64| 38.410,40| 73.086,00| 34.786,00| 34.262,00| 23.050,00| -52%| |renti dallo Stato | | | | | | | | | | | | | | | | | |Contributi e trasf.ti cor| 3.978,00| 2.000,00| 200,00| 200,00| 200,00| 200,00| 0%| |renti dalla Regione | | | | | | | | | | | | | | | | | |Contributi e trasf.ti dal| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0%| |la Regione per funzioni d| | | | | | | | |elegate | | | | | | | | | | | | | | | | | |Contributi e trasf.ti da | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0%| |parte di organismi comuni| | | | | | | | |tari e internazionali | | | | | | | | | | | | | | | | | |Contributi e trasf.ti da | 5.384,65| 0,00| 400,00| 1.500,00| 1.500,00| 1.500,00| 275%| |altri enti del settore pu| | | | | | | | |bblico | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----| | | | | | | | | | | TOTALE | 65.233,29| 40.410,40| 73.686,00| 36.486,00| 35.962,00| 24.750,00| -50%| | | | | | | | | | |-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----| 2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali. 2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore. 2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlatiad attivita' diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.) 2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli 2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI 2.2.3.1 |-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----| | | TREND STORICO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |% sc.| | |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|della| | | Esercizio | Esercizio | Esercizio | Previsione | 1' Anno | 2' Anno |col.4| | ENTRATE | Anno 2011 | Anno 2012 | in corso | del bilancio | successivo | successivo |risp.| | | (accertamenti | (accertamenti | (previsione) | annuale | | |alla | | | competenza) | competenza) | | | | |col.3| | |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----| |Proventi dei servizi pubb| 74.822,38| 66.438,79| 110.521,00| 105.021,00| 87.550,00| 87.250,00| -4%| |lici | | | | | | | | | | | | | | | | | |Proventi dei beni dell'En| 4.218,45| 3.918,45| 4.000,00| 4.000,00| 4.000,00| 4.000,00| 0%| |te | | | | | | | | | | | | | | | | | |Interessi su anticipazion| 13,98| 370,96| 163,00| 200,00| 185,00| 185,00| 22%| |i e crediti | | | | | | | | | | | | | | | | | |Utili netti delle aziende| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0%| | spec. e partecipate, div| | | | | | | | |idendi di societa' | | | | | | | | | | | | | | | | | |Proventi diversi | 42.019,41| 40.668,95| 42.950,00| 36.950,00| 36.950,00| 36.950,00| -13%| | | | | | | | | | | |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----| | | | | | | | | | | TOTALE | 121.074,22| 111.397,15| 157.634,00| 146.171,00| 128.685,00| 128.385,00| -7%| | | | | | | | | | |-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----| 2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio. 2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entita' dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile. 2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli 2.2.4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE 2.2.4.1 |-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----| | | TREND STORICO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |% sc.| | |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|della| | | Esercizio | Esercizio | Esercizio | Previsione | 1' Anno | 2' Anno |col.4| | ENTRATE | Anno 2011 | Anno 2012 | in corso | del bilancio | successivo | successivo |risp.| | | (accertamenti | (accertamenti | (previsione) | annuale | | |alla | | | competenza) | competenza) | | | | |col.3| | |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----| |Alienazione di beni patri| 26.200,00| 8.400,00| 15.000,00| 15.000,00| 0,00| 0,00| 0%| |moniali | | | | | | | | | | | | | | | | | |Trasferimenti di capitale| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0%| | dallo Stato | | | | | | | | | | | | | | | | | |Trasferimenti di capitale| 17.300,78| 16.273,47| 0,00| 0,00| 150.000,00| 100.000,00| 0%| | dalla Regione | | | | | | | | | | | | | | | | | |Trasferimenti di capitale| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0%| | da altri Enti del settor| | | | | | | | |e pubblico | | | | | | | | | | | | | | | | | |Trasferimenti di capitale| 0,00| 0,00| 2.000,00| 3.800,00| 0,00| 0,00| 90%| | da altri soggetti | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----| | | | | | | | | | | TOTALE | 43.500,78| 24.673,47| 17.000,00| 18.800,00| 150.000,00| 100.000,00| 10%| | | | | | | | | | |-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----| 2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio. 2.2.4.3 - Altre considerazioni e vincoli. 2.2.5 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE 2.2.5.1 |-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----| | | TREND STORICO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |% sc.| | |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|della| | | Esercizio | Esercizio | Esercizio | Previsione | 1' Anno | 2' Anno |col.4| | ENTRATE | Anno 2011 | Anno 2012 | in corso | del bilancio | successivo | successivo |risp.| | | (accertamenti | (accertamenti | (previsione) | annuale | | |alla | | | competenza) | competenza) | | | | |col.3| | |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----| |Proventi oneri di urbaniz| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0%| |zazione destinati a manut| | | | | | | | |enzione | | | | | | | | | | | | | | | | | |Proventi oneri di urbaniz| 131.081,51| 47.158,39| 15.000,00| 60.000,00| 50.000,00| 100.000,00| 300%| |zazione destinati a inves| | | | | | | | |timenti | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----| | | | | | | | | | | TOTALE | 131.081,51| 47.158,39| 15.000,00| 60.000,00| 50.000,00| 100.000,00| 300%| | | | | | | | | | |-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----| 2.2.5.2 - Relazione tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti. 2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunita'. 2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte. 2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli. 2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI 2.2.6.1 |-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----| | | TREND STORICO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |% sc.| | |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|della| | | Esercizio | Esercizio | Esercizio | Previsione | 1' Anno | 2' Anno |col.4| | ENTRATE | Anno 2011 | Anno 2012 | in corso | del bilancio | successivo | successivo |risp.| | | (accertamenti | (accertamenti | (previsione) | annuale | | |alla | | | competenza) | competenza) | | | | |col.3| | |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----| |Finanziamenti a breve ter| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0%| |mine | | | | | | | | | | | | | | | | | |Assunzioni di mutui e pre| 250.000,00| 232.569,90| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0%| |stiti | | | | | | | | | | | | | | | | | |Emissione di prestiti obb| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0%| |ligazionari | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----| | | | | | | | | | | TOTALE | 250.000,00| 232.569,90| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0%| | | | | | | | | | |-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----| 2.2.6.2 - Valutazione sull'entita' del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato. 2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilita' dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione plur. 2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli 2.2.7 - RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA 2.2.7.1 |-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----| | | TREND STORICO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |% sc.| | |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|della| | | Esercizio | Esercizio | Esercizio | Previsione | 1' Anno | 2' Anno |col.4| | ENTRATE | Anno 2011 | Anno 2012 | in corso | del bilancio | successivo | successivo |risp.| | | (accertamenti | (accertamenti | (previsione) | annuale | | |alla | | | competenza) | competenza) | | | | |col.3| | |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----| |Riscossioni di crediti | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0%| | | | | | | | | | |Anticipazioni di cassa | 0,00| 6.840,73| 265.000,00| 265.000,00| 265.000,00| 265.000,00| 0%| | | | | | | | | | | |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----| | | | | | | | | | | TOTALE | 0,00| 6.840,73| 265.000,00| 265.000,00| 265.000,00| 265.000,00| 0%| | | | | | | | | | |-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----| 2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria. 2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli. COMUNE DI CARBONARA SCRIVIA SEZIONE 3 PROGRAMMI E PROGETTI |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente | | | | l'Amministrazione è chiamata alla redazione di una relazione previsionale e programmatica secondo la schema previsto dalla | | vigente normativa. | | | |3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente | | | | In merito all'art. 2 commi 594-598 relativo al contenimento delle spese di funzionamento delle strutture dell'ente, è stato | | adottato dalla Giunta Comunale,il piano triennale per l'individuazione delle misure finalizzate alla razionalizzazione | | dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio e dei beni ad uso abitativo e di servizio. | | Il Piano triennale è finalizzato a razionalizzare l'utilizzo di una serie di beni, in particolare: | | dotazioni strumentali anche informatiche; | | autovetture di servizio; | | beni immobili ad uso abitativo o di servizio con esclusione dei beni intrastrutturali; | | apparecchiature mobili. | | Il piano indica le misure prettamente operative e le azioni di razionalizzazione. | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA |---------------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------| | | | | | | | Programma | | 2014 | 2015 | 2016 | | n. | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------| | 1.Programma in parte corrente | Spese correnti Consolidate | 1.146.061,00| 1.142.151,00| 1.121.139,00| | | Di Sviluppo | 0,00| 0,00| 0,00| | | Spese per investimento | 0,00| 0,00| 0,00| | | Totale | 1.146.061,00| 1.142.151,00| 1.121.139,00| |---------------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------| | 2.Programma in conto capitale | Spese correnti Consolidate | 0,00| 0,00| 0,00| | | Di Sviluppo | 0,00| 0,00| 0,00| | | Spese per investimento | 78.800,00| 200.000,00| 200.000,00| | | Totale | 78.800,00| 200.000,00| 200.000,00| |---------------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------| | | Spese correnti Consolidate | 1.146.061,00| 1.142.151,00| 1.121.139,00| | Totali | Di Sviluppo | 0,00| 0,00| 0,00| | | Spese per investimento | 78.800,00| 200.000,00| 200.000,00| | | Totale | 1.224.861,00| 1.342.151,00| 1.321.139,00| |---------------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.4 - PROGRAMMA N.1 | | | | N. 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA | | | | RESPONSABILE SIG. | | Il responsabile del servizio finanziario e tributi Rag. Tondo Veronica | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.4.1 - Descrizione del programma Programma in parte corrente | | | | 3.4.3 - Finalita' da conseguire | | Il Comune intende procedere, al fine di garantire e mantenere lo standard qualitativo dei servizi offerti ai | | cittadini, avvalendosi di una sempre maggiore efficienza ed economicità, riducendo ove possibile, i costi di gestione, | | procedendo altresì ad incrementare l'attività di accertamento delle entrate tributarie. | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1 ENTRATE |-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------| | | | | | Legge | | | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | di finanziamento | | | | | | e articolo | | |---------------|---------------|---------------|------------------------------| | ENTRATE SPECIFICHE | | | | | | | | | | | | - Stato | 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | - Regione | 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | - Provincia | 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | - Unione Europea | 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | - Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | - Altri indebitamenti (1) | 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | - Altre Entrate | 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | |---------------|---------------|---------------|------------------------------| | TOTALE (A) | 0,00| 0,00| 0,00| | | |---------------|---------------|---------------|------------------------------| | PROVENTI DEI SERVIZI | | | | | | |---------------|---------------|---------------|------------------------------| | TOTALE (B) | 0,00| 0,00| 0,00| | | |---------------|---------------|---------------|------------------------------| | QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | | | | | | | | | - PROVENTI DA ACCERTAMENTI TRIBUTARI | 8.000,00| 12.500,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | - I.M.U. | 92.000,00| 100.000,00| 105.000,00| | | | | | | | | | | | | | | - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF | 70.500,00| 70.500,00| 70.500,00| | | | | | | | | | | | | | | - T.O.S.A.P. | 4.000,00| 4.500,00| 4.500,00| | | | | | | | | | | | | | | - TARI | 170.900,00| 175.000,00| 178.000,00| | | | | | | | | | | | | | | - TASI | 135.000,00| 135.000,00| 135.000,00| | | | | | | | | | | | | | | - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI | 5.004,00| 5.004,00| 5.004,00| | | | | | | | |-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------| 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1 ENTRATE |-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------| | | | | | Legge | | | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | di finanziamento | | | | | | e articolo | | |---------------|---------------|---------------|------------------------------| | | | | | | | - FONDO DI SOLIDARIETA' | 213.000,00| 210.000,00| 205.000,00| | | | | | | | | | | | | | | - EX CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI | 27.386,00| 26.862,00| 15.650,00| | | | | | | | | | | | | | | - CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO MUN| 3.000,00| 3.000,00| 3.000,00| | | ICIPALE | | | | | | | | | | | | - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO | 4.400,00| 4.400,00| 4.400,00| | | | | | | | | | | | | | | - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER ASSISTENZA SCOL| 1.500,00| 1.500,00| 1.500,00| | | ASTICA | | | | | | | | | | | | - CONTRIBUTI CORRENTI DELLA REGIONE PER FUNZIONI| 200,00| 200,00| 200,00| | | TRASFERITE | | | | | | | | | | | | - DIRITTI DI SEGRETERIA | 600,00| 850,00| 850,00| | | | | | | | | | | | | | | - DIRITTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA' | 1.461,00| 1.500,00| 1.200,00| | | | | | | | | | | | | | | - DIRITTI DI SEGRETERIA URBANISTICA | 5.710,00| 6.000,00| 6.000,00| | | | | | | | | | | | | | | - PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA | 45.000,00| 50.000,00| 50.000,00| | | | | | | | | | | | | | | - PROVENTI SANZIONI PER CONTRAVVENZIONI C.D.S. | 500,00| 650,00| 650,00| | | | | | | | | | | | | | | - PROVENTI DEI GENITORI TRASPORTO ALUNNI | 3.700,00| 4.500,00| 4.500,00| | | | | | | | | | | | | | | - PROVENTI DA LUCI VOTIVE | 6.500,00| 7.000,00| 7.000,00| | | | | | | | | | | | | | | - PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI | 1.550,00| 1.550,00| 1.550,00| | | | | | | | | | | | | | | - PROVENTI ACQUEDOTTO DEPURAZIONE E FOGNATURA | 40.000,00| 15.500,00| 15.500,00| | | | | | | | | | | | | | | - CANONE VRD DISTRIBUTORE METANO | 5.800,00| 5.800,00| 5.800,00| | | | | | | | | | | | | | | - FITTI REALI DEI FABBRICATI | 4.000,00| 4.000,00| 4.000,00| | | | | | | | |-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------| 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1 ENTRATE |-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------| | | | | | Legge | | | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | di finanziamento | | | | | | e articolo | | |---------------|---------------|---------------|------------------------------| | | | | | | | - PROVENTI G.S.E. DA IMPIANTI F.V. | 16.000,00| 16.000,00| 16.000,00| | | | | | | | | | | | | | | - INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA | 200,00| 185,00| 185,00| | | | | | | | | | | | | | | - RIMBORSO MUTUO L.R. 18/1984 | 5.150,00| 5.150,00| 5.150,00| | | | | | | | | | | | | | | - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI | 10.000,00| 10.000,00| 10.000,00| | | | | | | | | | | | | | | - PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI | 15.000,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | - CONTRIBUTO REGIONALE PER RISTRUTTURAZIONE SCUO| 0,00| 150.000,00| 0,00| | | LA DELL'INFANZIA | | | | | | | | | | | | - CONTRIBUTO REGIONALE MANUTENZIONE IMMOBILI COM| 0,00| 0,00| 100.000,00| | | UNALI | | | | | | | | | | | | - PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI DE| 60.000,00| 50.000,00| 100.000,00| | | LLA DISCIPLINA URBANISTICA | | | | | | | | | | | | - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DA ALTR| 3.800,00| 0,00| 0,00| | | I SOGGETTI | | | | | | | | | | | | - ANTICIPAZIONE DI CASSA | 186.200,00| 65.000,00| 65.000,00| | | | | | | | | |---------------|---------------|---------------|------------------------------| | TOTALE (C) | 1.146.061,00| 1.142.151,00| 1.121.139,00| | | |---------------|---------------|---------------|------------------------------| | | | | | | | TOTALE GENERALE (A+B+C) | 1.146.061,00| 1.142.151,00| 1.121.139,00| | |-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------| (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili. 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1 IMPIEGHI |--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------| | | | |V.%sul| | |V.%sul| | |V.%sul| | | Anno 2014 | % su |totale| Anno 2015 | % su |totale| Anno 2016 | % su |totale| | | | tot. |spese | | tot. |spese | | tot. |spese | | | | |finali| | |finali| | |finali| |--------------|-----------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------| | |Consolidata entita' (a)| 1.146.061,00|100,00| | 1.142.151,00|100,00| | 1.121.139,00|100,00| | |Spesa Corrente|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| | | |Di sviluppo entita' (b)| 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| | |--------------|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| | |Spesa per investimento entita' (c) | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| | |--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------| | Totale (a-b-c) | 1.146.061,00| | 93,57| 1.142.151,00| | 85,10| 1.121.139,00| | 84,86| |--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1 | | Progetto in parte corrente | | DI CUI AL PROGRAMMA N. 1 | | RESPONSABILE SIG. | | Il responsabile del servizio finanziario Rag. Tondo Veronica | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.7.1 - Finalita' da conseguire | | CON QUESTO PROGRAMMA IL RESPONSABILE PERSEGUE L'OBIETTIVO DI GARANTIRE L'EFFICIENZA DEI SERVIZI COMUNALI DA | | ASSICURARSI MEDIANTE IL CORRETTO IMPIEGO DELLE RISORSE DISPONIBILI TENENDO ALLA SEMPRE MAGGIOR ECONOMICITA' | | DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN RIFERIMENTO ALLA GESTIONE CORRENTE DEL BILANCIO. | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1 IMPIEGHI |--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------| | | | |V.%sul| | |V.%sul| | |V.%sul| | | Anno 2014 | % su |totale| Anno 2015 | % su |totale| Anno 2016 | % su |totale| | | | tot. |spese | | tot. |spese | | tot. |spese | | | | |finali| | |finali| | |finali| |--------------|-----------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------| | |Consolidata entita' (a)| 1.146.061,00|100,00| | 1.142.151,00|100,00| | 1.121.139,00|100,00| | |Spesa Corrente|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| | | |Di sviluppo entita' (b)| 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| | |--------------|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| | |Spesa per investimento entita' (c) | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| | |--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------| | Totale (a-b-c) | 1.146.061,00| | 93,57| 1.142.151,00| | 85,10| 1.121.139,00| | 84,86| |--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2 | | Progetto in parte corrente | | DI CUI AL PROGRAMMA N. 1 | | RESPONSABILE SIG. | | Il Responsabile del Servizio Amministrativo Dr. Ercole Lucotti | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.7.1 - Finalita' da conseguire | | CON QUESTO PROGRAMMA IL RESPONSABILE PERSEGUE L'OBIETTIVO DI GARANTIRE L'EFFICIENZA DEI SERVIZI COMUNALI DI ASSISTENZA | | SCOLASTICA (MENSA, SCUOLABUS, DOPOSCUOLA), MEDIANTE IL CORRETTO IMPIEGO DI RISORSE DISPONIBILI . | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2 IMPIEGHI |--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------| | | | |V.%sul| | |V.%sul| | |V.%sul| | | Anno 2014 | % su |totale| Anno 2015 | % su |totale| Anno 2016 | % su |totale| | | | tot. |spese | | tot. |spese | | tot. |spese | | | | |finali| | |finali| | |finali| |--------------|-----------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------| | |Consolidata entita' (a)| 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| | |Spesa Corrente|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| | | |Di sviluppo entita' (b)| 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| | |--------------|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| | |Spesa per investimento entita' (c) | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| | |--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------| | Totale (a-b-c) | 0,00| | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| | 0,00| |--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 3 | | Progetto in parte corrente | | DI CUI AL PROGRAMMA N. 1 | | RESPONSABILE SIG. | | Il Responsabile del Servizio Tecnico Arch. Furia fabrizio | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.7.1 - Finalita' da conseguire | | IL RESPONSABILE PERSEGUE L'OBIETTIVO DI GARANTIRE L'EFFICIENZA DEI SERVIZI COMUNALI RELATIVI ALLA VIABILITA', SCUOLA | | DELL'INFANZIA, GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI, INTERVENTI STRAORDINARI ALL'EDIFICIO MUNICIPALE, MEDIANTE IL | | CORRETTO IMPIEGO DELLE RISORSE DISPONIBILI IN BILANCIO | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 3 IMPIEGHI |--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------| | | | |V.%sul| | |V.%sul| | |V.%sul| | | Anno 2014 | % su |totale| Anno 2015 | % su |totale| Anno 2016 | % su |totale| | | | tot. |spese | | tot. |spese | | tot. |spese | | | | |finali| | |finali| | |finali| |--------------|-----------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------| | |Consolidata entita' (a)| 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| | |Spesa Corrente|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| | | |Di sviluppo entita' (b)| 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| | |--------------|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| | |Spesa per investimento entita' (c) | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| | |--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------| | Totale (a-b-c) | 0,00| | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| | 0,00| |--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.4 - PROGRAMMA N.2 | | | | N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA | | | | RESPONSABILE SIG. | | Il responsabile del servizio appalti e lavori pubblici Arch. Furia Fabrizio | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.4.1 - Descrizione del programma Programma in conto capitale | | | | 3.4.3 - Finalita' da conseguire | | ANNO 2014 | | | | - EURO 63.800,00 MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | | - EURO 12.950,00 VIABILITA' COMUNALE | | | | | | ANNO 2015 | | | | - EURO 150.000,00 OPERE DI COMPLETAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA | | - EURO 25.000,00 VIABILITA' COMUNALE | | - EURO 25.000,00 MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | | | | ANNO 2016 | | | | - EURO 75.000,00 OPERE DI COMPLETAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA | | - EURO 100.000,00 INTERVENTI STRAORDINARI EDIFICIO MUNICIPALE | | - EURO 25.000,00 VIABILITA' COMUNALE | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2 ENTRATE |-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------| | | | | | Legge | | | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | di finanziamento | | | | | | e articolo | | |---------------|---------------|---------------|------------------------------| | ENTRATE SPECIFICHE | | | | | | | | | | | | - Stato | 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | - Regione | 0,00| 150.000,00| 100.000,00| | | | | | | | | | | | | | | - Provincia | 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | - Unione Europea | 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | - Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | - Altre entrate Concessioni cimiteriali e altri | 18.800,00| 0,00| 0,00| | | trasferimenti di capitale (1) | | | | | | | | | | | | - Altre Entrate oneri di urbanizzazione e proven| 60.000,00| 50.000,00| 100.000,00| | | ti da concesioni edilizie | | | | | | |---------------|---------------|---------------|------------------------------| | TOTALE (A) | 78.800,00| 200.000,00| 200.000,00| | | |---------------|---------------|---------------|------------------------------| | PROVENTI DEI SERVIZI | | | | | | |---------------|---------------|---------------|------------------------------| | TOTALE (B) | 0,00| 0,00| 0,00| | | |---------------|---------------|---------------|------------------------------| | QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | | | | | | | | | - ANTICIPAZIONE DI CASSA | 265.000,00| 265.000,00| 265.000,00| | | | | | | | | |---------------|---------------|---------------|------------------------------| | TOTALE (C) | 265.000,00| 265.000,00| 265.000,00| | | |---------------|---------------|---------------|------------------------------| | | | | | | | TOTALE GENERALE (A+B+C) | 343.800,00| 465.000,00| 465.000,00| | |-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------| (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili. 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2 IMPIEGHI |--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------| | | | |V.%sul| | |V.%sul| | |V.%sul| | | Anno 2014 | % su |totale| Anno 2015 | % su |totale| Anno 2016 | % su |totale| | | | tot. |spese | | tot. |spese | | tot. |spese | | | | |finali| | |finali| | |finali| |--------------|-----------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------| | |Consolidata entita' (a)| 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| | |Spesa Corrente|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| | | |Di sviluppo entita' (b)| 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| | |--------------|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| | |Spesa per investimento entita' (c) | 78.800,00|100,00| | 200.000,00|100,00| | 200.000,00|100,00| | |--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------| | Totale (a-b-c) | 78.800,00| | 6,43| 200.000,00| | 14,90| 200.000,00| | 15,14| |--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1 | | Progetto in conto capitale | | DI CUI AL PROGRAMMA N. 2 | | RESPONSABILE SIG. | | Il responsabile del servizio appalti e lavori pubblici Arch. Furia Fabrizio | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.7.1 - Finalita' da conseguire | | 2014: | | | | manutenzione beni demaniali e patrimoniali; | | viabilità comunale | | | | | | | | 2015: | | | | viabilità comunale; | | manutenzione beni demaniali e patrimoniali; | | ampliamento scuola dell'infanzia | | | | 2016: | | | | opere di completamento scuola dell'infanzia; | | viabilità comunale; | | manutenzione straordinaria edificio municipale | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1 IMPIEGHI |--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------| | | | |V.%sul| | |V.%sul| | |V.%sul| | | Anno 2014 | % su |totale| Anno 2015 | % su |totale| Anno 2016 | % su |totale| | | | tot. |spese | | tot. |spese | | tot. |spese | | | | |finali| | |finali| | |finali| |--------------|-----------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------| | |Consolidata entita' (a)| 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| | |Spesa Corrente|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| | | |Di sviluppo entita' (b)| 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| | |--------------|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| | |Spesa per investimento entita' (c) | 78.800,00|100,00| | 200.000,00|100,00| | 200.000,00|100,00| | |--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------| | Totale (a-b-c) | 78.800,00| | 6,43| 200.000,00| | 14,90| 200.000,00| | 15,14| |--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------| 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO |--------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------| | | Previsione | | FONTI DI FINANZIAMENTO | | | pluriennale | Legge di | (Totale della previsione pluriennale) | | Denominazione | di spesa | finanziamento | | | del programma |---------------| e regolamento U.E. |---------------|---------------|---------------|---------------| | (1) | Competenza | | Quote di | Stato | U.E. | Altre | | | 1' anno succ. | (estremi) | risorse | Regione | CDDPP,CRSP,IP | entrate | | | 2' anno succ. | | generali | Provincia |Altri indeb.(2)| | |--------------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------| | 1 Programma in parte c | 1.146.061,00| | 3.409.351,00| 0,00| 0,00| 0,00| | orrente | 1.142.151,00| | | 0,00| 0,00| | | | 1.121.139,00| | | 0,00| 0,00| | |--------------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------| | 2 Programma in conto c | 78.800,00| | 795.000,00| 0,00| 0,00| 210.000,00| | apitale | 200.000,00| | | 250.000,00| 0,00| | | | 200.000,00| | | 0,00| 18.800,00| | |--------------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------| (1) Il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4 (2) Prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili COMUNE DI CARBONARA SCRIVIA SEZIONE 4 STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE 4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE) |----------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------------------| | |Codice |Anno di| Importo Euro | | | Descrizione |funz. e|impegno|-----------------------------| Fonti di Finanziamento | | (oggetto dell'opera) |serv. | fondi | Totale | Gia'Liquid. | (descrizione estremi) | |----------------------------------------|-------|-------|--------------|--------------|----------------------------------------| | | | 0 | 0,00| 0,00| | |----------------------------------------|-------|-------|--------------|--------------|----------------------------------------| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| (1) Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc. COMUNE DI CARBONARA SCRIVIA SEZIONE 5 RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art.170,comma 8, D.L.vo 267/2000) 5.1 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012 COMUNE DI CARBONARA SCRIVIA (Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998) |---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------| | Classificazione funzionale | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |Amministrazione| Giustizia | Polizia | Istruzione | | Classificazione economica | gestione e | | locale | pubblica | | | controllo | | | | |---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |A)SPESE CORRENTI | | | | | |1.Personale di cui: | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | |===============|===============|===============|===============| |- oneri sociali | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |- ritenute IRPEF | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | |===============|===============|===============|===============| |2.Acquisto beni e servizi | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | |===============|===============|===============|===============| | Trasferimenti correnti | | | | | |3.Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | |===============|===============|===============|===============| |4.Trasferimenti a imprese private | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | |===============|===============|===============|===============| |5.Trasferimenti a Enti pubblici di cui: | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | |===============|===============|===============|===============| |- Stato e Enti Amm.ne C.le | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |- Regione | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |- Province e Citta' metropolitane | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |- Comuni e Unione Comuni | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |- Az. sanitarie e Ospedaliere | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |- Consorzi di comuni e istituzioni | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |- Comunita' montane | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |- Aziende di pubblici servizi | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |- Altri Enti Amm.ne Locale | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | |===============|===============|===============|===============| |6.Totale trasferimenti correnti (3+4+5) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | |===============|===============|===============|===============| |7.Interessi passivi | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | |===============|===============|===============|===============| |8.Altre spese correnti | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | |===============|===============|===============|===============| |TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | |===============|===============|===============|===============| (Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998) |-------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------| | Classificazione funzionale | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | Viabilita' e trasporti | | | | | |---------------|---------------|---------------| | | Cultura | Settore | Turismo | Viabilita' e | Trasporti | Totale | | Classificazione economica | e beni | sportivo e | |illumin. pubbl.| pubblici | | | | culturali | ricreativo | |servizi 01 e 02| servizio 03 | | |-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |A)SPESE CORRENTI | | | | | | | |1.Personale di cui: | 0,00| 0,00| 0,00| 37.155,74| -37.155,74| 0,00| | |===============|===============|===============|===============|===============|===============| |- oneri sociali | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |- ritenute IRPEF | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | |===============|===============|===============|===============|===============|===============| |2.Acquisto beni e servizi | 0,00| 0,00| 0,00| 79.495,22| -79.495,22| 0,00| | |===============|===============|===============|===============|===============|===============| | Trasferimenti correnti | | | | | | | |3.Trasferimenti a famiglie e I | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | |===============|===============|===============|===============|===============|===============| |4.Trasferimenti a imprese priv | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | |===============|===============|===============|===============|===============|===============| |5.Trasferimenti a Enti pubblic | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | |===============|===============|===============|===============|===============|===============| |- Stato e Enti Amm.ne C.le | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |- Regione | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |- Province e Citta' metropolit | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |- Comuni e Unione Comuni | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |- Az. sanitarie e Ospedaliere | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |- Consorzi di comuni e istituz | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |- Comunita' montane | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |- Aziende di pubblici servizi | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |- Altri Enti Amm.ne Locale | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | |===============|===============|===============|===============|===============|===============| |6.Totale trasferimenti corrent | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | |===============|===============|===============|===============|===============|===============| |7.Interessi passivi | 0,00| 0,00| 0,00| 14.142,60| -14.142,60| 0,00| | |===============|===============|===============|===============|===============|===============| |8.Altre spese correnti | 0,00| 0,00| 0,00| 14.021,42| -14.021,42| 0,00| | |===============|===============|===============|===============|===============|===============| |TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7 | 0,00| 0,00| 0,00| 144.814,98| -144.814,98| 0,00| | |===============|===============|===============|===============|===============|===============| (Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998) |-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------| | Classificazione funzionale | 9 | 10 | | | Gestione territorio e dell'ambiente | | | |---------------|---------------|---------------|---------------| | | |Ediliz.residen.| Servizio | Altri | Totale | Settore | | Classificazione economica | pubblica | idrico |servizi 01, 03,| | sociale | | | servizio 02 | servizio 04 | 05 e 06 | | | |-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |A)SPESE CORRENTI | | | | | | |1.Personale di cui: | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | |===============|===============|===============|===============|===============| |- oneri sociali | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |- ritenute IRPEF | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | |===============|===============|===============|===============|===============| |2.Acquisto beni e servizi | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | |===============|===============|===============|===============|===============| | Trasferimenti correnti | | | | | | |3.Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | |===============|===============|===============|===============|===============| |4.Trasferimenti a imprese private | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | |===============|===============|===============|===============|===============| |5.Trasferimenti a Enti pubblici di cui: | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | |===============|===============|===============|===============|===============| |- Stato e Enti Amm.ne C.le | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |- Regione | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |- Province e Citta' metropolitane | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |- Comuni e Unione Comuni | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |- Az. sanitarie e Ospedaliere | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |- Consorzi di comuni e istituzioni | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |- Comunita' montane | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |- Aziende di pubblici servizi | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |- Altri Enti Amm.ne Locale | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | |===============|===============|===============|===============|===============| |6.Totale trasferimenti correnti (3+4+5) | 0,00| 2.469,59| -2.469,59| 0,00| 0,00| | |===============|===============|===============|===============|===============| |7.Interessi passivi | 0,00| 112,52| -112,52| 0,00| 0,00| | |===============|===============|===============|===============|===============| |8.Altre spese correnti | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | |===============|===============|===============|===============|===============| |TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) | 0,00| 2.582,11| -2.582,11| 0,00| 0,00| | |===============|===============|===============|===============|===============| (Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998) |---------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------| | Class. funz.| 11 | 12 | | | | Sviluppo economico | | | | |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| | | | | Industria | Commercio | Agricoltura | Altri | Totale | Servizi | Totale | | Class. ec. | artigianato | servizio 05 | servizio 07 | servizi da | | produttivi | generale | | |servizi 04 e 06| | | 01 a 03 | | | | |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |A)SPESE CORRENT| | | | | | | | |1.Personale di | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============| |- oneri sociali| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |- ritenute IRPE| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============| |2.Acquisto beni| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============| | Trasferimenti| | | | | | | | |3.Trasferimenti| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============| |4.Trasferimenti| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============| |5.Trasferimenti| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============| |- Stato e Enti | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |- Regione | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |- Province e Ci| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |- Comuni e Unio| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |- Az. sanitarie| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |- Consorzi di c| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |- Comunita' mon| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |- Aziende di pu| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |- Altri Enti Am| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============| |6.Totale trasfe| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============| |7.Interessi pas| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============| |8.Altre spese c| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============| |TOTALE SPESE CO| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============| (continua) (Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998) |---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------| | Classificazione funzionale | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |Amministrazione| Giustizia | Polizia | Istruzione | | Classificazione economica | gestione e | | locale | pubblica | | | controllo | | | | |---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |B)SPESE in C/CAPITALE | | | | | |1.Costituzione di capitali fissi di cui: | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | |===============|===============|===============|===============| |- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient. | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | |===============|===============|===============|===============| | Trasferimenti in c/capitale | | | | | |2.Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | |===============|===============|===============|===============| |3.Trasferimenti a imprese private | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | |===============|===============|===============|===============| |4.Trasferimenti a Enti pubblici di cui: | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | |===============|===============|===============|===============| |- Stato e Enti Amm.ne C.le | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |- Regione | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |- Province e Citta' metropolitane | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |- Comuni e Unione Comuni | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |- Az. sanitarie e Ospedaliere | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |- Consorzi di comuni e istituzioni | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |- Comunita' montane | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |- Aziende di pubblici servizi | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |- Altri Enti Amm.ne Locale | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | |===============|===============|===============|===============| |5.Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | |===============|===============|===============|===============| |6.Partecipazioni e Conferimenti | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | |===============|===============|===============|===============| |7.Concess. cred. e anticipazioni | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | |===============|===============|===============|===============| |TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | |===============|===============|===============|===============| |TOTALE GENERALE SPESA | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |===============================================================|===============|===============|===============|===============| (continua) (Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998) |-------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------| | Classificazione funzionale | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | Viabilita' e trasporti | | | | | |---------------|---------------|---------------| | | Cultura | Settore | Turismo | Viabilita' e | Trasporti | Totale | | Classificazione economica | e beni | sportivo e | |illumin. pubbl.| pubblici | | | | culturali | ricreativo | |servizi 01 e 02| servizio 03 | | |-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |B)SPESE in C/CAPITALE | | | | | | | |1.Costituzione di capitali fis | 0,00| 0,00| 0,00| 116.719,05| -116.719,05| 0,00| | |===============|===============|===============|===============|===============|===============| |- beni mobili, macchine e attr | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | |===============|===============|===============|===============|===============|===============| | Trasferimenti in c/capitale | | | | | | | |2.Trasferimenti a famiglie e I | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | |===============|===============|===============|===============|===============|===============| |3.Trasferimenti a imprese priv | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | |===============|===============|===============|===============|===============|===============| |4.Trasferimenti a Enti pubblic | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | |===============|===============|===============|===============|===============|===============| |- Stato e Enti Amm.ne C.le | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |- Regione | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |- Province e Citta' metropolit | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |- Comuni e Unione Comuni | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |- Az. sanitarie e Ospedaliere | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |- Consorzi di comuni e istituz | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |- Comunita' montane | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |- Aziende di pubblici servizi | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |- Altri Enti Amm.ne Locale | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | |===============|===============|===============|===============|===============|===============| |5.Totale trasferimenti in c/ca | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | |===============|===============|===============|===============|===============|===============| |6.Partecipazioni e Conferiment | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | |===============|===============|===============|===============|===============|===============| |7.Concess. cred. e anticipazio | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | |===============|===============|===============|===============|===============|===============| |TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+ | 0,00| 0,00| 0,00| 116.719,05| -116.719,05| 0,00| | |===============|===============|===============|===============|===============|===============| |TOTALE GENERALE SPESA | 0,00| 0,00| 0,00| 261.534,03| -261.534,03| 0,00| |===============================|===============|===============|===============|===============|===============|===============| (continua) (Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998) |-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------| | Classificazione funzionale | 9 | 10 | | | Gestione territorio e dell'ambiente | | | |---------------|---------------|---------------|---------------| | | |Ediliz.residen.| Servizio | Altri | Totale | Settore | | Classificazione economica | pubblica | idrico |servizi 01, 03,| | sociale | | | servizio 02 | servizio 04 | 05 e 06 | | | |-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |B)SPESE in C/CAPITALE | | | | | | |1.Costituzione di capitali fissi di cui: | 0,00| 30.192,68| -30.192,68| 0,00| 0,00| | |===============|===============|===============|===============|===============| |- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-sc | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | |===============|===============|===============|===============|===============| | Trasferimenti in c/capitale | | | | | | |2.Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | |===============|===============|===============|===============|===============| |3.Trasferimenti a imprese private | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | |===============|===============|===============|===============|===============| |4.Trasferimenti a Enti pubblici di cui: | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | |===============|===============|===============|===============|===============| |- Stato e Enti Amm.ne C.le | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |- Regione | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |- Province e Citta' metropolitane | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |- Comuni e Unione Comuni | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |- Az. sanitarie e Ospedaliere | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |- Consorzi di comuni e istituzioni | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |- Comunita' montane | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |- Aziende di pubblici servizi | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |- Altri Enti Amm.ne Locale | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | |===============|===============|===============|===============|===============| |5.Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | |===============|===============|===============|===============|===============| |6.Partecipazioni e Conferimenti | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | |===============|===============|===============|===============|===============| |7.Concess. cred. e anticipazioni | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | |===============|===============|===============|===============|===============| |TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7) | 0,00| 30.192,68| -30.192,68| 0,00| 0,00| | |===============|===============|===============|===============|===============| |TOTALE GENERALE SPESA | 0,00| 32.774,79| -32.774,79| 0,00| 0,00| |===============================================|===============|===============|===============|===============|===============| (continua) (Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998) |---------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------| | Class. funz.| 11 | 12 | | | | Sviluppo economico | | | | |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| | | | | Industria | Commercio | Agricoltura | Altri | Totale | Servizi | Totale | | Class. ec. | artigianato | servizio 05 | servizio 07 | servizi da | | produttivi | generale | | |servizi 04 e 06| | | 01 a 03 | | | | |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| |B)SPESE in C/CA| | | | | | | | |1.Costituzione | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============| |- beni mobili, | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============| | Trasferimenti| | | | | | | | |2.Trasferimenti| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============| |3.Trasferimenti| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============| |4.Trasferimenti| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============| |- Stato e Enti | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |- Regione | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |- Province e Ci| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |- Comuni e Unio| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |- Az. sanitarie| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |- Consorzi di c| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |- Comunita' mon| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |- Aziende di pu| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |- Altri Enti Am| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============| |5.Totale trasfe| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============| |6.Partecipazion| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============| |7.Concess. cred| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============| |TOTALE SPESE in| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============| |TOTALE GENERALE| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============| COMUNE DI CARBONARA SCRIVIA SEZIONE 6 CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE 6.1 - Valutazioni finali della programmazione LA PRESENTE RELAZIONE E' STRUTTURATA SECONDO I PRINCIPI CONTENUTI NELL'ART. 170 D.LGS. 267/2000 E COSTITUISCE IL NATURALE ANELLO DI CONGIUNZIONE TRA IL SISTEMA DEI BILANCI (ANNUALE E PLURIENNALE) ED I PRINCIPI AMMINISTRATIVI E STRATEGICI CHE SI INTENDONO PERSEGUIRE NELL'IMPIEGO DELLE RISORSE E NEL REPERIMENTO DELLE STESSE. GLI OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ESERCIZIO IN CORSO SONO COSTITUITI PRINCIPALMENTE DA: A) MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DEGLI STANDARD QUALITATIVI DEI SERVIZI AI CITTADINI. B) CELERE ESECUZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE PREVISTE NEI DOCUMENTI CONTABILI. PER QUANTO RIGUARDA L'EROGAZIONE DEI SERVIZI IL COMUNE HA INTESO PROCEDERE, CERCANDO DI AVVALERSI DI UNA SEMPRE MAGGIORE EFFICIENZA ED ECONOMICITA' NELL'EROGAZIONE DEGLI STESSI, RIDUCENDO OVE POSSIBILE I COSTI DI GESTIONE. CARBONARA SCRIVIA, li 25.04.2014 Il Segretario Comunale Il Direttore Generale Dr. Ercole Lucotti Il Responsabile della Programmazione Il Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Tondo Veronica Timbro dell' ente Il Rappresentante Legale Mario Mantelli